1-11月份,全县财税部门认真贯彻县委、县政府的各项决策部署,认真落实积极的财政政策要适度加力、提质增效要求,强化财源建设和组织收入工作,确保财政收入持续平稳增长;进一步优化财政支出结构,牢固树立党政机关要习惯过紧日子理念,从严控制一般性支出,切实保障和改善民生;坚持统筹兼顾,加强财政绩效管理,强化财会监督,提高财政资金使用效益,为全县经济社会高质量追赶发展提供坚强的财力保障。 一、一般公共预算收入完成情况 1-11月份,全县一般公共预算收入完成26370万元,占年初预算31160万元的84.63%,比上年完成数24293万元增长8.55%,多收2077万元。其中:税收收入完成12092万元,占年初预算12140万元的99.60%,比上年同期的9556万元增长26.54%,多收2536万元;非税收入完成14278万元,占年初预算19020万元的75.07%,比上年同期的14737万元下降3.11%,少收459万元。 (一)分部门情况 1、财政部门完成11472万元,占年初预算15580万元的73.63%,比上年完成数12434万元下降7.74%,少收962万元; 2、税务部门完成14898万元,占年初预算15580万元的95.62%,比上年完成数11859万元增长25.63%,多收3039万元。 (二)分税种情况 1、增值税完成5181万元,占年初预算5000万元的103.62%,比上年完成数3852万元增长34.50%,多收1329万元; 2、企业所得税完成1694万元,占年初预算850万元的199.29%,比上年完成数710万元增长138.59%,多收984万元; 3、个人所得税完成187万元,占年初预算200万元的93.50%,比上年完成数155万元增长20.65%,多收32万元; 4、城市维护建设税完成818万元,占年初预算680万元的120.29%,比上年完成数513万元增长59.45%,多收305万元; 5、其他税种完成4212万元,占年初预算5410万元的77.86%,比上年完成数4326万元下降2.64%,少收114万元。 二、一般公共预算支出完成情况 1-11月份,全县完成一般公共预算支出440830万元,占年初预算350528万元的125.76%,比上年同期的428848万元增长2.79%,多支11982万元。政府性基金支出54253万元,占年初预算3020万元的1796.46%,比上年同期的14324万元增长278.76%,多支37365万元。
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