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​ 通渭县美术馆2025年单位预算公开情况说明


发布时间:2025-01-22 10:24 字号:[ ] 视力保护色:


 目  录

 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1、策划、展示、成列县内外书画作品; 

2、为社会公众提供公共文化服务和社会教育活动;组织美术工作者创作、研究美术作品,开展对外美术交流

3、对馆美术作品按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

4、举办艺术作品展出,发挥宣传窗口作用,为县域经济发展服务,推动我县旅游业发展。

5、承办县委、县人民政府以及文广局交办的其他事项。

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

(二)参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

(三)事业单位

通渭县美术馆所有机构包括办公室、财务室、书画创作室,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数12人,目前在职职工7人,退休职工5人。

按编制部门批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

2025年收支总预算119.1万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出

(一)收入预算

2025年收入预算119.1万元(详见预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入119.1万元,占100%;

政府性基金预算收入 0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算119.1万元(详见预算公开表3)。其中:基本支出117.1万元98.32%;项目支出2万元,占1.68%;上年结转0万元,占0 %

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出119.1万元,包括:一般公共服务支出119.1万元。具体安排情况如下(详见预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出117.1万元,比2024年预算增加2.73万元,增长2.39%,增长的主要原因是人员经费增加。其中:人员经费支出    112.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.89万元,比2024年预算持平。

保障运转经费2个,主要是项目1县级配套免费开放资金。主要是项目22025年驻村帮扶队工作经费。

(三)支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒2025年预算119.1万元,比2024年预算增长2.83万元,增长2.43%,增长的主要原因是工资福利支出增加。(详见预算公开表4

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.11万元,较2024年预算增加0.12万元。

1.公务接待费 0.11万元,较2024年预算增加0.014万元,增长0.015%,增长的主要原因是财政增加预算

(二)培训费预算情况说明

2025年本单位无培训费预算

(三)会议费预算情况说明

2025年本单位无会议费预算

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.89万元,较2024年预算减少1.82万元,下降20.9 %,下降的主要原因是福利支出以及工会经费减少详见预算公开表9

七、政府采购安排情况

2025年,政府采购预算总额18.88万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18.88万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.45万元。其中:办公用房424.99 平方米,价值17.57万元。共有公务用车1辆,价值2.85万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约18.44万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的50 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的50 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:已按照正确的绩效目标表上报

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:100%公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金2万元,2025年度部门预算项目2个,压减率0。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标重点履职指标部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度,设置二级指标23个、三级指标28各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                 

                                  通渭县美术馆

20251  21 

附件:1.通渭县美术馆2025单位预算公开表

2.通渭县美术馆 2025单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、通渭县美术馆收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

119.1

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

89.06

八、经营收入


八、社会保障和就业支出

12.17

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

5.09



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

3.89



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

8.89



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余




收入总计

119.1

支出总计

119.1

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二、通渭县美术馆收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**


一、一般公共预算财政拨款收入

119.1

      经费拨款

119.1

二、政府性基金预算财政拨款收入


        ……


三、国有资本经营预算收入


        ……


四、教育专户核算


        ……


五、事业收入


        ……


六、上级补助收入


        ……


七、附属单位上缴收入


        ……


八、经营收入


        ……


九、其他收入


        ……


        本年收入合计












十、上年结转


        ……


十一、上年结余


        ……


        收入合计

119.1

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、通渭县美术馆支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计





一、207文化旅游体育与传媒支出

119.1

117.1

2

0

20701文化和旅游

119.1

117.1

2

0

2070109群众文化



































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入


一、本年支出


(一)一般公共预算财政拨款

119.1

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出

89.06



(八)社会保障和就业支出

12.17



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

5.09



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

3.89



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

8.89



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

119.1

     

119.1

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 



表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计











通渭县美术馆

119.1

117.1

117.1

2































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 




表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




207

文化旅游体育与传媒支出

119.1

117.1

2

20701

文化和旅游

119.1

117.1

2

2070109

群众文化

119.1

117.1

2




































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 




表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

117.1

112.21

4.89

301

工资福利支出

112.21

112.21







302

商品和服务支出

4.89


4.89

  30201

  办公费





























备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 




表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

0.11


0.11





440001013 公务接待费

0.11


0.11





































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 




表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

6.89

4.89

2

1

[30201]办公费

6.89

4,89

2

2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

通渭县美术馆整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

通渭县美术馆

目标1:推动美术馆所属符合免费开放实施范围的美术馆实施免费开放,更新展厅展品,提升美术馆书画艺术作品的档次

目标2:提高群众书画创作水平,提高创作人员参加全国省市县书画展赛的入选率

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

112.21

当年财政拨款

119.1

公用经费

4.89

上年结转资金


合计

117.1

其他资金


项目支出

2

收入预算合计

119.1

支出预算合计

119.1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

基本运行指标10

预算收支管理

“预算执行率

100%

预算调整率

100%

“三公”经费控制率

100%

结转结余变动率

0

财会管理

资金使用合规性

定性

合规

会计和内控制度执行有效性

定性

有效

采购管理

政府采购规范性

定性

规范

政府采购节约率

100%

资产管理

资产管理规范性

定性

规范

固定资产利用率

100%

人员管理

在职人员控制率

100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升

重点履职指标30

数量指标

日常保障工作完成率

100%

举办展览活动数量

12次

免费开放天数

220

开展公益性培训和群众体验拓展活动数量

12次

质量指标

单位履职工作合格率

100%

时效指标

各项工作任务完成及时性

定性

及时

成本指标

单位预算控制

119.1万元

部门综合指标(30)

社会影响

提高群众文化素养

定性

提高

推动县域旅游业发函

定性

推动

促进民间文化交流

定性

促进

服务对象满意度

群众满意度

95%

部门工作人员满意度

95%

可持续发展能力指标20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好

宣传培训

培训计划完成率

95%

制度建设

制度完善情况

定性

完善

改革创新

试点工作开展情况

定性

良好


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

2025年县级配套免费开放资金

主管部门及代码

通渭县文体广电和旅游局

实施单位

通渭县美术馆

项目资金

(万元)

年度资金总额:

2

其中当年财政拨款

2

上年结转资金


其他资金


目标1:推动我县美术馆免费开放工作,有效提升公益性文化单位的公共服务水平,夯实现代公共文化服务体系,保障公共文化服务均等性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

举办展览讲座等预算费用

≤2万元

产出指标

数量指标

展馆开放天数

≥300天

质量指标

展馆工作合格率

100%

时效指标

展馆开放及时性

定性

效益指标

社会效益

促进社会和谐稳定

定性

保障公共文化服务均等性

定性

可持续影响

提升公共服务水平

定性

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标表
2025年度)

一级项目名称

2025年驻村帮扶队工作经费

二级项目名称

2025年驻村帮扶队工作经费

项目绩效目标

根据2025年部门预算编制工作的通知精神,足额发放帮扶队员的补助,全身心投入工作。

分解指标

备注

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

成本指标

经济成本指标

成本控制数

3.89

万元



产出指标

数量指标

帮扶工作队人员到岗数

=

3



帮扶工作队人员到岗天数

220



帮扶村

1



质量指标

驻村工作任务合格率

100

%



时效指标

帮扶经费拨付及时率

定性

及时




效益指标

社会效益

保障帮扶村各项工作顺利开展

定性

有效保障




提升帮扶村经济发展

定性

逐年提升




有效落实乡村振兴相关政策

定性

有效落实




改善帮扶村人居环境

定性

有效改善




满意度指标

服务对象满意度

帮扶村群众满意度

90

%



驻村帮扶人员满意度

90

%












 

 




责任编辑:文旅局        责任校对:通渭县管理员
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