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通渭县常家河教育学区
2025年单位预算公开情况说明


发布时间:2025-01-20 15:50 字号:[ ] 视力保护色:




目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表


按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》要求,现将2025年部门预算公开如下:

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

通渭县常家河教育学区隶属通渭县教育局,为财政全额拨款事业单位,主要承担乡村幼儿园阶段及义务教育阶段教育教学工作。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家教育工作方针政策和法律法规,拟订全学区教育工作的规章草案和规范性文件,并组织实施。

2.指导各学校布局建设规划;指导和管理各校基本建设工作;拟订全学区教育人才队伍建设规划;统筹规划和指导校(园)长、教师培训和继续教育工作。

3.管理学区内教育经费申请、拨付、支出的管理;检查、指导各学校教育经费使用情况;指导和监督学区内部审计工作;负责各学校的国有资产管理,监督教育收费标准的执行;实施家庭困难学生资助工作。

4.管理和指导学区内学前、义务教育工作;指导各校规范开展教育教学。

5.开展教育督导和评估,对学区内学校的教育教学工作进行监督、检查、评估。

6.指导各校加强师德师风建设和教职工管理;负责教师资格认定和教师专业技术职务初审、报送工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)通渭县常家河教育学区是一个财政全额拨款的事业单位。下设办公室、财务室和督导室3个部门。全学区有 10所学校,九年一贯制学校 3 所,村级教学点 6 所,中心幼儿园 1 所,全学区教职工编制数为65人,实有教师 130 人。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位

(三)事业单位

公益二类单位单位1个,具体为:通渭县常家河教育学区

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

2025年收支总预算1892.25万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1892.25万元、无其他收入、使用非财政拨款结余0元、上年结转0元;支出包括:教育支出1296.9万元、社会保障和就业支出370.71万元、住房保障支出137.28万元、卫生健康支出支出87.36万元。

(一)收入预算

2025年收入预算1892.25万元(详见预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1892.25万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算1892.25万元(详见预算公开表3)。其中:基本支出1815.99万元, 占96%; 项目支出76.26万元,占4%; 上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1892.25万元,包括:教育支出1296.9万元、社会保障和就业支出370.71万元、住房保障支出137.28万元、卫生健康支出87.36万元。具体安排情况如下(详见预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出1892.25万元,比2024年预算减少159.35万元,增长19.42%,减少的主要原因是2025年招生数减少、调出教师数量增长。

其中:人员经费支出1795.77万元,主要包括:基本工资613.51万元、津贴补贴141.39万元、奖金159.6万元、绩效工资292.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.04万元、职业年金缴费91.52万元、职工基本医疗保险缴费74万元、公务员医疗补助缴费6.86万元、其他社会保障缴费10.3万元、住房公积金137.28万元等。

公用经费支出20.22万元,主要包括:工会经费6.56万元、福利费13.66万元等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算76.26万元,比2024年预算增加76.26万元,增长100%,主要原因是本年度有项目支出预算。保运转项目7个。保障运转经费0个。其他项目0个。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位属事业单位,无“三公”经费预算。

2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位属事业单位,无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置    万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加0万元,主要原因是我单位属事业单位,无“三公”经费预算。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有产生培训费。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位不发生会议费用。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年,政府采购预算总额13万元,其中:政府采购货物预算13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  13万元,小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4839.92万元。其中:办公用房11387.29平方米,价值901.79万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9.02万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%。

我单位未安排预算。

(二)非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收0.36万元。其中:中央(省级)批准设立2个,主要是幼儿免保教费、利息收入,分别计划征收0.28万元、0.08万元。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。

我单位未安排预算。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,占本单位项目的0%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:教师能力提升培训率较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:教师能力提升培训率较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:不断加强教师培训学习力度。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果良好。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目0个,增长率0%。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标27个;各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 通渭县常家河教育学区2025年单位预算公开表

2. 通渭县常家河教育学区2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3. 2025 年通渭县政府采购预算

第三部分 2025年单位预算公开表

附件1

表一、通渭县常家河教育学区收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1892.25

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1296.9

六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

370.71

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

87.36



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

137.28



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1892.25

本年支出合计

1892.25





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1892.25

支出总计

1892.25

表二、通渭县常家河教育学区收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1892.25

财政拨款


二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


本年收入合计

1892.25











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


收入合计

1892.25

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三、通渭县常家河教育学区支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1892.25

1815.99

76.26


教育支出

1296.9

1227.14

69.76 


普通教育

1296.9

1227.14



小学教育

1296.9

1227.14

69.76 


社会保障和就业支出

370.71

370.71



行政事业单位养老支出

360.41

360.41



事业单位离退休

85.85

85.85



机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.04

183.04



机关事业单位职业年金缴费支出

91.52

91.52



其他社会保障和就业支出

10.3 

10.3 



卫生健康支出

87.36

80.86

6.5 


行政事业单位医疗

87.36

80.86

6.6 


事业单位医疗

79.72

73.22

6.5 


公务员医疗补助

6.86

6.86



其他行政事业单位医疗支出

0.78

0.78



住房保障支出

137.28

137.28



住房改革支出

137.28

137.28



住房公积金

137.28

137.28





















































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1892.25

一、本年支出

1892.25

(一)一般公共预算财政拨款

1892.25

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出

1296.9



(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

370.71



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

87.36



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

137.28



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收  入  总  计

1892.25

支  出  总  计

1892.25

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

1892.25

1892.25

1815.99

76.26







通渭县教育局

1892.25

1892.25

1815.99

76.26







通渭县常家河教育学区

1892.25

1892.25

1815.99

76.26




















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1892.25

1815.99

76.26

205

教育支出

1296.9

1227.14

69.76 

20502

普通教育

1296.9

1227.14

69.76 

2050202

小学教育

1227.14

1227.14


2050299

其他普通教育支出

69.76


69.76

208

社会保障和就业支出

370.71

370.71


20805

行政事业单位养老支出

360.41

360.41


2080502

事业单位离退休

85.85

85.85


20805056

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.04

183.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.52

91.52


20899

其他社会保障和就业支出

10.3

10.3


2089999

其他社会保障和就业支出

10.3 

10.3 


210

卫生健康支出

87.36

80.86

6.5 

21011

行政事业单位医疗

87.36

80.86

6.5 

2101102

事业单位医疗

79.72

73.22

6.5 

2101103

公务员医疗补助

6.86

6.86


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.78

0.78


221

住房保障支出

137.28

137.28


22102

住房改革支出

137.28

137.28


2210201

住房公积金

137.28

137.28

























































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1815.99

1795.77

20.22

301

工资福利支出

1709.92

1709.92


30103

奖金

159.6

159.6


30102

津贴补贴

141.39

141.39


30107

绩效工资

292.42

292.42


30101

基本工资

613.51

613.51


30112

其他社会保障缴费

10.3

10.3


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

183.04

183.04


30109

职业年金缴费

91.52

91.52


30110

职工基本医疗保险缴费

74

74


30111

公务员医疗补助缴费

6.86

6.86


30113

住房公积金

137.28

137.28


302

商品和服务支出

20.22


20.22

30229

福利费

13.66


13.66

30228

工会经费

6.56


6.56

303

对个人和家庭的补助

85.85

85.85


30305

生活补助

11.02

11.02


30302

退休费

74.83

74.83
































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计
















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0



















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计


















































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2025年度)

单位(部门)名称

通渭县常家河教育学区

联系人

马登科

联系电话

17325173680

年度绩效目标

目标1:保障人员工资发放和社保费用缴纳。
目标2:保障学校办公及教育教学等各项工作正常开展。
目标3:按时高质量完成教育教学任务。
目标4:五育并举,促进学生全面健康成长。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

1795.77

上级财政补助


公用经费

20.22

上级财政补助


合计

1815.99

本级财政安排

1815.99

项目支出

本级

76.26

其他资金


对下转移支付


收入预算合计

76.26

合计


支出预算合计

76.26

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

100

%



预算调整率

100

%



“三公”经费控制率

100

%



结转结余变动率

0

%



财会管理

资金使用合规性

定性

合规




会计和内控制度执行有效性

定性

有效




采购管理

政府采购规范性

定性

规范




政府采购节约率

100

%



资产管理

资产管理规范性

定性

规范




固定资产利用率

100

%



人员管理

在职人员控制率

100

%



绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升




重点履职指标

30

数量指标

单位履职工作完成率

100

%



质量指标

单位履职工作合格率

100

%



时效指标

各项工作任务完成及时性

定性

及时




成本指标

单位预算成本控制

1815.99

万元



部门综合指标

30

经济效益

教育所培养人才对国民经济发展推动作用

定性

提升




社会效益

提高教育质量

定性

提高




促进儿童身心健康

定性

有效




义务教育学生、学前幼儿入园率

98

%



可持续发展能力指标

生态效益

受教育学生环境保护意识

定性

提高




服务对象满意度

受众满意度

100

%



20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好




宣传培训

培训计划完成率

100

%



制度建设

制度完善情况

定性

完善




改革创新

试点工作开展情况

定性

良好




附件2



附件3

2025 年通渭县政府采购预算

预算单位盖章:通渭县常家河教育学区                                                        单位:万元

序号

预算编码

单位名称

品目代码

品目名称

采购项目名称

采购类型

计量单位

数量

单价

预算总价

是否中小企业预留

中小企业预留金额

1

202034

常家河教育学区

A05040101

复印纸

A4复印纸

[01]货物

80

0.022

1.76

1.76

2

202034

常家河教育学区

A05040101

复印纸

A3复印纸

[01]货物

30

0.024

0.72

0.72

3

202034

常家河教育学区

A02021001

A3复印机

A3复印机

[01]货物

1

1.5

1.5

1.5

4

202034

常家河教育学区

A02010105

台式计算机

联想台式机

[01]货物

1

0.5

0.5

0.5

5

202034

常家河教育学区

A05040200

笔记本计算机

笔记本计算机

[01]货物

3

0.7

2.1

2.1

6

202034

常家河教育学区

A02021004

激光打印机

激光打印机

[01]货物

1

0.42

0.42

0.42

7

202034

常家河教育学区

A02061804

空调机

空调机

[01]货物

10

0.6

6

6



合计








13

13

备注:1.采购类型为货物类、服务类或者工程类;2.品目代码和品目名称根据2024年政府采购品目信息填写




责任编辑:教育局        责任校对:通渭县管理员
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